目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
叁、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅对于印发《天美影视机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(京办发﹝2002﹞22号)精神,设立天美影视信息中心,隶属于天美影视。
主要职责为:研究拟定文联机关信息化建设规划并组织实施;承担文联网站、相关数据库的建设、管理和维护。为办公自动化、网络直播提供支持保障;承担文联相关活动、会议的摄影、摄像和影像采编以及影像档案的管理工作;承担文联内刊的编辑、发行等工作。
(二)人员构成情况
天美影视信息中心事业编制13人,实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计506.13万元,比上年增加8.28万元,增长1.66%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计477.71万元,比上年增加8.31万元,增长1.77%,其中:财政拨款收入477.60万元,占收入合计的99.98%;其他收入0.10万元,占收入合计的0.02%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计460.38万元,比上年减少2.09万元,下降0.45%,其中:基本支出300.23万元,占支出合计的65.21%;项目支出160.15万元,占支出合计的34.79%。
叁、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计477.60万元,比上年增加8.29万元,增长1.77%。主要原因:项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出460.27万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出460.27万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、&濒诲辩耻辞;教育支出&谤诲辩耻辞;2021年度决算0.00万元,比2021年年初预算减少0.90万元,下降100.00%。其中:
&濒诲辩耻辞;进修及培训&谤诲辩耻辞;2021年度决算0.00万元,比2021年年初预算减少0.90万元,下降100%。主要原因:受新冠疫情影响,精简培训活动。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算460.27万元,比2021年年初预算减少2.96万元,下降 0.64%。其中:
“文化和旅游”2021年度决算460.27万元,比2021年年初预算减少2.96万元,下降 0.64%。主要原因:坚持厉行节约,严格控制一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出300.12万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费财政拨款决算情况
&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费包括本单位所属一个事业单位。2021年&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费财政拨款决算数0.00万元,比2021年&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费财政拨款年初预算0.13万元减少0.13万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,年初预算数为0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.13万元减少0.13万元。主要原因:未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元,2021年年初预算数0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
叁、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额135.28万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出135.28万元。授予中小公司合同金额135.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微公司合同金额135.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台,17.90万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务支出统计范围。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出:反映政府教育事务支出。
8.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
见附件。
附件:项目支出绩效自评表